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答疑老师:李伟老师
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
损益科目,月底都转平就可以了,没什么特别注意的 查看全部回复
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这个你要对平 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
9月借:银行存款 dai:其他应付款一某公司 10月借:其他应付款一某公司 dai:银行存款 查看全部回复
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收入增加是记在dai方 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
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具体是什么科目呢 查看全部回复
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入库是放在入账的时候 查看全部回复
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收到退税款时的会计处理 借:银行存款 ? ? ? ?dai:其他应收款出口退税 查看全部回复
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同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
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同学按照应发工资 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,对的 查看全部回复
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不同的情况计入不同的会计科目: 1、销售产品产生的搬运费和装卸费计入销售费用。 2、采购原材料或商品产生的搬运费和装卸费计入采购成本,就是直接计入原材料或者库存商品。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
鼠标拖到盖章位置,再试试 查看全部回复
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月末不仅要结转成本还要结转收入,目的是要核算企业盈利多少亏损了多少。把成本费用结转到本年利润的借方,把收入结转到本年利润的dai方。本年利润有借方结余说明本月亏损,有dai方结余说明盈利 查看全部回复
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同学,红字冲销你之前做计提的分录就行 查看全部回复
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是dai方的,同学 查看全部回复
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这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
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参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
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公众号:会计宝
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