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答疑老师:夏老师
可以把上月的凭证按原数冲掉,这闫按实际的做分录 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
红冲,再重新计提 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
金额不大的,当期补计提也可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以 查看全部回复
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未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
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第一个:1411.15/169=8.35 第二个:380.25/845=0.45 查看全部回复
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你好,用的 查看全部回复
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你们没有相关的仓库管理流程,这样没有记录,没有原始凭证做支撑,很难做的 查看全部回复
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多少也不违反,只是企业所得税汇算时企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
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是哪个部门招待的呢? 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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你好,应该冲减你的销售收入 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你好,在申报增值税之前收到的增值税专用发票都可以认证抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
购进,借:管理费用-职工福利,应交税费-增值税-进项税,dai:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,dai:银行存款 摘要:进项转出,借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
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同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借:其他应收款 dai:银行存款 ,签订借款协议 查看全部回复
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你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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