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答疑老师:王苗苗老师
您好,这部分只能由公司承担了,计入营业外支出,且一般不能税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
一、转销固定资产原值及累计折旧 1.?借:固定资产清理 96,000元(原值10万-累计折旧4,000) 借:累计折旧 4,000元 dai:固定资产 100,000元 查看全部回复
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一、毁损发生时:确认损失并转出物资成本 1.?转出毁损物资成本 借:在建工程——待摊支出(或“待处理财产损溢”) dai:工程物资/原材料等说明:若先通过“待处理财产损溢”过渡,需在批准后转入“在建工程——待摊支出”,体现灾害损失对工程成本的影响。 ? 2.?转出进项税额(若涉及增值税) 借:在建工程——待摊支出 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出)说明:非正常损失的购进货物及相关应税劳务,进项税额需转出(适用增值税暂行条例规定)。 二、确认保险赔付时:区分赔付与损失的差额处理 1.?收到保险赔付前,确认应收款项 借:其他应收款——保险公司 dai:在建工程——待摊支出说明:保险赔付部分冲减已计入在建工程的损失,减少工程成本。 ? 2.?实际收到保险赔款时 借:银行存款 dai:其他应收款——保险公司 查看全部回复
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2.?公司拨缴工会经费 ? - 借:银行存款 dai:拨缴经费收入 注:公司按工资总额2%拨缴,其中60%归基层工会,40%上缴上级工会。 ? 3.?上级工会补助 ? - 借:银行存款 dai:上级补助收入(按补助类型细分科目) (二)支出业务 1.?职工活动支出(如节日福利、文体活动) ? - 借:职工活动支出—文体活动/节日慰问 dai:库存现金/银行存款 例:发放春节慰问品5000元,计入“职工活动支出—节日慰问”。 ? 2.?维权支出(如劳动争议调解、法律援助) ? - 借:维权支出—劳动关系协调/法律援助 dai:银行存款 ? 3.?业务支出(工会办公费、培训费) ? - 借:业务支出—办公费/培训费 dai:库存现金/银行存款 ? 4.?上缴上级工会经费 ? - 借:上缴经费支出 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,缴纳个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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您好,您说领取备用金是把钱打到了个人账户吗?还是说取现金呢? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
财务费用 查看全部回复
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是从电商店铺提现吗 查看全部回复
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如果没付款的话,看是谁拿过来的发票,可以先挂账其他应付款 查看全部回复
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这两笔分录相同的,是不是重复做账啦,是的 查看全部回复
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如如是用于给产品做宣传的话,计入销售费用-广宣费 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,用工企业根据发票作账。完税证明应由纳税人留存。用工企业可以复印作为附件。 查看全部回复
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在的,有什么问题 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
公司是销售方还是购买方 查看全部回复
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意思是收入是需要确认的 查看全部回复
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法人的公司应承担的部分计入管理费用-社保 查看全部回复
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你好,这种情况没有拿到发票也无法做账 查看全部回复
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你们是收到还是支付 查看全部回复
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一、工资薪金计提 核心目的:确认当期人工成本,次月发放。 - 分录: 借:管理费用/销售费用/生产成本等(按部门归属) dai:应付职工薪酬-工资 ? - 同时计提社保、公积金单位部分: 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 应付职工薪酬-住房公积金(单位部分) 二、税费计提 1.?增值税附加税(城建税、教育费附加等) ? - 分录: 借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育附加 ? 2.?企业所得税(季度预缴时每月计提) ? - 分录: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 三、折旧与摊销 1.?固定资产折旧 ? - 分录: 借:管理费用/销售费用/制造费用等(按使用部门) dai:累计折旧 ? 2.?无形资产摊销 ? - 分录: 借:管理费用/销售费用等 dai:累计摊销 四、费用类计提 1.?租金计提(如按月分摊全年房租) ? - 分录: 借:管理费用/销售费用等 dai:其他应付款/预付账款(根据预付情况) ? 2.?利息费用(应付未付的借款利息) ? - 分录: 借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你好,有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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