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答疑老师:吴萌老师
货币资金的期末数应该是借方余额,在资产负债表中应为正数,请检查下各月分录。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:宫老师
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,计提时 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-福利费 发放时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款/其他货币资金 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
? 查看全部回复
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没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
电动车所有权是学校么,是的话,计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们是工程公司吗 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
成本 查看全部回复
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钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以 查看全部回复
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借银行存款 dai递延收益 支付的时候可以做相反的处理 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
就结转到本年利润科目即可,一般不再设二级明细科目 查看全部回复
没问题,可以在外地开户 查看全部回复
可以在电子税务局社保缴费端打印出社保缴费通知单,完税证明和银行扣款回单一起入账 查看全部回复
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答疑老师:小黑
宣传费 查看全部回复
成本类科目核算 查看全部回复
计提工资是按应发数计提 查看全部回复
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如果是这样结转的,不需要另外再做分录 查看全部回复
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公众号:会计宝
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