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答疑老师:Annina老师
产生费用冲减预付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
红冲九月份计入财务费用的那笔分录,按发票信息重新做分录入帐就行 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
资产类一般借增dai减,备抵账户除外(比如累计折旧、累计摊销、坏账准备、存货跌价准备等XXXX准备这种科目都属于备抵类科目),余额一般在借方,备抵除外,在dai方。余额两个特殊要记牢,应收账款和预付账款,余额可借可dai,在借方性质为资产,如为dai则由资产变为负债。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是什么原因转出 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是的,就是这样 查看全部回复
答疑老师:而已老师
你好 查看全部回复
答疑老师:清岚
两家公司分别申报 查看全部回复
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与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
答疑老师:venus老师
超市是个人的还是学校的 查看全部回复
业务需要的话可以 查看全部回复
答疑老师:夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
上期是要结转的,不然会影响下期 查看全部回复
答疑老师:wam
不一定是单独在一个银行 查看全部回复
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借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:张老师
借:利润分配-提取法定(任意)盈余公积 dai:盈余公积-法定公积(任意公积) 看你提的是哪个 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
金额小的直接计入费用就可以,当然你也可以记到固定资产 查看全部回复
看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
取现金不需要写进账单 查看全部回复
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