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答疑老师:andy老师
你们是哪家公司的?有这好事,你找我啊。580万的承兑,只用给你57万就可以,这500多万的手续费让我来赚吧!分录很简单:借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
有人为调节利润的嫌疑。可以在今年汇算的时候把结转成本的这一部分调增 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
电子普通发票可以重新下载。 查看全部回复
答疑老师:Leaf
可以入账 作为固定资产 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学不影响你结账 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
都是企业,不是事业单位性质吧? 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
分期算收入,你车每月还有折旧(成本)那,匹配原则 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
冲销计提,然后按照实际发放入账 查看全部回复
答疑老师:李可可
如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
报税按照开票系统的数据,如果当月红冲 这-80会自动在总额中扣掉的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你的分录是正确的 查看全部回复
答疑老师:小小
收入不要填 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
内账本来就是违规的,没有标准,你想怎么做都可以 查看全部回复
是的 查看全部回复
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没有看懂你的描述 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:管理费用-业务招待费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
看下缴的是什么税费 查看全部回复
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