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答疑老师:甘老师
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:莹老师
进口设备检测费你收到发票了吗? 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,事业单位适用的是事业单位会计制度,是不同于企业的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们是租车出事故赔的钱吗?如果是的话,记到管理费用 查看全部回复
答疑老师:谭老师
转出:借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
答疑老师:高老师
固定资产计入固定资产,以后计提折旧 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
普通发票免税 查看全部回复
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一般是企业在办理营业执照前发生的费用进入开办费 查看全部回复
答疑老师:周老师
事业单位么 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
投入使用的次月计提折旧 查看全部回复
那你直接找老板沟通就好了,谈不好,你又不满意,那就换工作 查看全部回复
你好,暂估分录 借:原材料 dai:银行存款/应付帐款 收到发票了红冲暂估按发票内容借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
答疑老师:孙老师
使用年限超过一年了 查看全部回复
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按照抄表数据入收入 查看全部回复
答疑老师:杨老师
这部分员工是你们的员工,但是做的北京的工作 查看全部回复
可以挂 查看全部回复
1月 查看全部回复
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