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一家公司3个员工 合作方打来劳务报酬3万 实际客户3个员工工资是2万5 还有5千车费啥的报销款有发票 这样子是可以从公户发2万5工资出去,另外5千报销款单独提到法人卡里用途选报销 这样子转账合理不?#其他行业#
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建设方和施工方的账务处理有没有区别,分录是不是一样的,施工方是工程施工#其他行业#
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你好,我想问一下冲红的发票要和原发票放在一起吗 当月开的,普票#其他行业#
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我们公司月末与供应商对账,假如我们截止月末应付账款是5元,对方应收账款是4元,然后这是系统上四舍五入后的差异,我们想调账,借应付账款,贷营业外收入,但是我不能在总账里面直接做,我是应该从付款单里面做,还是从应付单里面做呢?#其他行业#
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我想把去年的管理费用58万调出来。 1、借:管理费用 58万 贷:以前年度损益 58万 2、借:以前年度损益 58万 贷:利润分配-未分配利润 58万 管理费用那一块怎么平掉#其他行业#
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长滩费用计提及分摊分录#其他行业#
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比如说员工A自己租房一年花了1万元,分录就是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 然后借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:银行存款(基本户) 然后将这个1万元合并到员工A本月的工资中合并缴纳个人所得税,对吗?#其他行业#
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现在要开始建内帐了,就是一个项目,两个老板投资,我的意思是按项目区分,科目设置为应付账款,在我们这边挂靠,就是所有关于这个项目的都放到应付账款里,回款为贷方,关于项目支付货款为借方,但是投资款能入这里吗?你觉得这样设置合适不?#其他行业#
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