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答疑老师:燕子老师
同学你好,可以直接调整一下两个银行的科目,做更正分录即可,也就是收钱的时候借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户,摘要就写更正哪年多少号凭证 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
没有回单吗? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
先借待处理财产损益,dai库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出)等领导批准后,借营业外支出-药品报税,dai待处理财产损益 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是开办费,还是开办以后发生的? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
需要结转到应交税费-未交增值税 查看全部回复
科目余额表其他应收款录入具体借款人和金额 查看全部回复
答疑老师:高老师
余额表 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
成本 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是农业公司吗 查看全部回复
借银行存款 dai应交税费-应交增值税-进项税额 如果已经结转到未交增值税 借银行存款 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
原材料是自采的 查看全部回复
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制造费用最终要结转到成本或者费用的,如果还未结转,暂不归集 查看全部回复
是什么原因退回 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
答疑老师:刘老师
资产负债表中未分配利润正常情况下年末数据-年初数据=利润表中净利润本年累计数 查看全部回复
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那是当成是你们公司的业务,最后走分红分给老板,需要扣个税,然后老板再给你们亲戚,如需税务筹划,可以找专家老师 查看全部回复
借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
不可行 查看全部回复
公众号:会计宝
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