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0月发放员工工资的时候,9月员工个税计提9621元,实际个税9545.95,有部分员工少发了75.07元的工资,有一员工少算了个税0.02,请问这部分的差额的分录怎么做,计划是在次月发放工资时做调整#其他行业#
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产品成本为什么要核算销售费用?管理费用?#其他行业#
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7月进账,8月开票,9月冲销该张票据,并重新开具,请问,要如何做账#其他行业#
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