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答疑老师:孙老师
借:**费用 40.9 借:银行存款 0.3 dai:银行存款 40.9+0.3 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
答疑老师:易老师
调整分录到未分配利润科目去 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
行政单位固定资产报废,通过“待处理财产损溢”科目核算,一般账务处理如下: 1.?转入待处理: 借:待处理财产损溢 - 待处理财产价值 固定资产累计折旧 dai:固定资产 2.?报经批准处理: 借:资产处置费用 dai:待处理财产损溢 - 待处理财产价值 3.?处理残值收入: 借:银行存款 dai:待处理财产损溢 - 处理净收入 4.?支付清理费用: 借:待处理财产损溢 - 处理净收入 dai:银行存款 5.?结转处理净收入: 借:待处理财产损溢 - 处理净收入 dai:应缴财政款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的,性质一样 查看全部回复
答疑老师:许老师
同学你好 该科目在新会计准则中已经被废除 查看全部回复
答疑老师:杨老师
发出原材料借:委托加工材料 dai:原材料 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以把上月的凭证按原数冲掉,这闫按实际的做分录 查看全部回复
答疑老师:venus老师
缴纳保证金, 借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 以及退还保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
报表上的存货是库存商品+原材料+周转材料等科目的总计 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
借:银行存款 dai:应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
营业外收入 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果你们社保是在电子税务局上申报扣款的,进入你们电子税务局查询下扣款明细 查看全部回复
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先记入生产成本-直接人工,再结转到产成品成本 查看全部回复
计提工资 借:销售/管理费用 dai:应付职工薪酬—工资 发放 借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 查看全部回复
没事,做账借银行存款dai其他应付款法人 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:而已老师
做到管理费用里面 查看全部回复
4月暂估 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入暂估 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
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