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答疑老师:刘老师
特定行业特定产品哦 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
要做进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
问题可以描述得详细一点吗 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
先冲减暂估入库,然后按照发票再记账 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
购买时借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额时; 借:应交税费——应交增值税(抵减税款) dai:管理费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
税费及附加 查看全部回复
为什么单位不承但? 查看全部回复
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答疑老师:小小
有没有银行回单? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
跟什么对不上? 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
你的意思说,有一部分钱没收回来,但是你开发票了是么 查看全部回复
你没有做帐,你怎么填 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
是让你把几个公司的内账做在一起, 公司之间不分了 , 这样不是更加乱 !如果确定要这样做,那就视同重新新建账套做成是一个公司,所有公司的业务收支全部入账,银行存款下挂所有银行账户,每个银行账户直接调拨,确实就是一个银行存款增加,一个银行存款减少! 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:归老师
是网店么? 查看全部回复
答疑老师:venus老师
收的什么款 查看全部回复
看你们怎么谈的,如果指扣税金的话,5000是不含税金额的话,增值税及附加税=5000*0.13*1.12 查看全部回复
同学计提 借:管理费用——工资 dai:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保/公积金 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
货款200万还是20万呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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