正在加载...收到一张负数发票,之前已抵扣,账务应该怎么处理#其他行业#
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我们有A公司和B公司都是同一个老板,B公司是新创立公司,现在所有业务都是用B签的合同,但是B的账上没有成本费用,所有的人工成本和费用都是在A公司,我可以用A和B之前签一个垫付协议 把A公司的成本转到B公司账上吗?#其他行业#
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我的实际库存是8吨,但是卖的(和客户结算的是8.001吨),8吨对应的收入是100元,销项税是13元,然后和客户结算的是:收入102,销项税是13.26,那么,我申报纳税应该按照哪个数申报呢,还有 怎么进行账务处理#其他行业#
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上月有留抵,本月享受政策做留抵退税,分录应该怎么写#其他行业#
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老师问一下: 有利息收入3.59元的这个怎么结转? 借:银行存款3.59 贷:利息收入3.59 借:财务费用86.78 贷:银行存款86.78 这两个怎么加起来结转呢?#其他行业#
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