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答疑老师:wam
不符合光伏建设成本,计入当期费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
原分录负数即可 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果上期的账发现错误了,本期冲销掉,上期的报表不会变化,影响本期报表。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
5月份做工资表少扣他的630+750 查看全部回复
答疑老师:patience
长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
费用类一般在借方,收入类一般在dai方,期末都没有余额 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
借︰银行存款, dai︰其他收益,或营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
答疑老师:李可可
如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
成本就是你回收的这些物品的成本 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
支付不了的,要做营业外收入交税 查看全部回复
答疑老师:Yan
记入管理费用比较合适 查看全部回复
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答疑老师:山峰
我感觉,如果赔偿款被指定专门用途了,收到的时候进其他应付款,花掉的时候冲其他应付;如果没被指定专门用途,收到记营业外收入。 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,现金存公户,用途备注某某投资款 查看全部回复
原材料-辅料 查看全部回复
运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
看专票,如果是专票通常是可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,缺少发票部分汇算调增 查看全部回复
增值税是价位税,增值税并非不影响利润表,只是它对利润的影响拐了个弯 查看全部回复
公众号:会计宝
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