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答疑老师:高老师
如果你的主营是研发,研发收入计入主营业务收入,与此对应的研发支出计入主营业务成本 查看全部回复
问答已结束!
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要写收据,如果是公司微信收款 借其他货币资金-微信 dai主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:patience
需要过转出未交增值税,借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额表示留抵的进项税额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
入库的时候按照实际成本入账,借原材料,dai应付, 查看全部回复
返给顾客,是怎么返的 查看全部回复
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是红冲吗? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
应收票据 查看全部回复
答疑老师:杨老师
当存货高于其可变现净值时,企业应当按照存货可变现净值低于成本的差额。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
根据你们的实际业务做结转分录处理 查看全部回复
答疑老师:孙老师
乙方是劳务公司吧? 查看全部回复
发票要做借材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
程序上是需要做股权转让的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
进口增值税和进口关税会计分录如下: 借:库存商品或原材料(采购价+关税等) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
计提5月的工资的时候,计提的是5月份的社保 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
答疑老师:许老师
还差一笔,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
答疑老师:归老师
支出登记为 费用增加 资产减少 费用最终形成损益结转入未分配利润 查看全部回复
答疑老师:小福老师
收到货时 借:库存商品 dai:应付账款 扣款时 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
你好,在未交增值税的借方有余额是吧?不用特别做处理,可在这个二级明细中暂挂 查看全部回复
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