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答疑老师:杨老师
根据原始凭证的业务性质和金额确定凭证分录和金额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
会计是有会计期间的,每个月做完账后,月底需要结账。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
1.购入原材料 借:原材料 应交税费——应交增值税——进项税额 dai:银行存款 2.生产包装盒 借:库存商品 dai:原材料 3.销售包装盒 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 4.销售时结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不能同时满足 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
要 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
有效的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 没有发票,要求他提供。 如果他不提供,要把影响的所得税考虑到他的工资里扣掉 查看全部回复
答疑老师:高老师
不开发票的属于无票收入,应据实申报缴税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
如果是物业公司等,电费属于成本支出的,可以这么列账 查看全部回复
借管理费用-折旧费 dai累计折旧- 查看全部回复
按照错的税率做,本月开红票再冲凭证 查看全部回复
对应的材料的进项发票 查看全部回复
借:本年利润 dai:支出类的损益科目,借:各种收入等 dai:本年利润 查看全部回复
建议问下当时的业务经办人员,可以根据发票或合同来具体说明 查看全部回复
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中介费 查看全部回复
补发之前的工资,之后的工资照样计提没有问题 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,期初余额都是由上面结账后转入的 查看全部回复
公众号:会计宝
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