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答疑老师:易老师
不入固定资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
是的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
借:业务活动费用dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:财政拨款收入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
你们购买的吗? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
折旧已计提完毕了吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
以下是当月购入工地活动板房又出售的账务处理步骤: 购入时 - 假设活动板房价格为不含税价X元,增值税税率为13\%,款项以银行存款支付。 - 借:库存商品——活动板房 X 应交税费——应交增值税(进项税额)0.13X dai:银行存款 1.13X 出售时 - 若以不含税价Y元出售,增值税税率为13\%,款项尚未收到。 - 借:应收账款 1.13Y dai:主营业务收入 Y 应交税费——应交增值税(销项税额)0.13Y 结转成本时 - 借:主营业务成本 X dai:库存商品——活动板房 X 如果活动板房的购入和出售存在其他相关费用,如运输费、装卸费等,也需要根据实际情况进行相应的账务处理。 查看全部回复
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答疑老师:patience
没有可分配利润这个科目,有利润分配——未分配利润科目 查看全部回复
办公费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
看最左边的大写数字 查看全部回复
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可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果期末结转 借应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
对公打过来无法平,账面会一直显示你公司欠他公司款 查看全部回复
借 管理费用-工资 等 dai 应付职工薪酬,借 应付职工薪酬 dai 其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
按照凭证的顺序登记就行 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
22年,现在已经跨年了 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
通常是做代理记账,或者会计讲师等 查看全部回复
答疑老师:许老师
将不得抵扣的进项税额转出到相关成本或费用,还要将进项税额转出结转到未交增值税 查看全部回复
如果是企业所得税 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:夏老师
收款方你就做收入。付款方。你就做维护费。 查看全部回复
公众号:会计宝
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