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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
正常的 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以录到6月份 查看全部回复
答疑老师:木言
问题描述得不是很清晰。为什么做进项税转出?这个月又开了对应的票是你们对外开还是别人开给你们? 查看全部回复
可以的 查看全部回复
不管是开出普票还是专票都要缴税的,只有收到的专票才能抵税。如当月开专票需要缴税5,开普票需要缴税3,收到进项可以抵税6,当月需要缴税就是5+3-6 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果同一个人报销可以放一起 查看全部回复
答疑老师:许老师
属于公司员工和费用就正常计提发放和申报 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
答疑老师:孙老师
看累计折旧科目的分录,借方对应的是多少 查看全部回复
这些是什么用途呢, 查看全部回复
因为这是开具的含税价 查看全部回复
、该催成本发票的催发票,2、该催回款的催回款,3、老板借款的喊老板还回来 查看全部回复
答疑老师:高老师
更正申报吧 查看全部回复
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执行企业会计准则的企业,直接计入当期损益或冲减费用 借:银行存款 dai:其他收益 没有执行企业会计准则的企业 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
金额不大计入事业支出,大批量符合固定资产条件的计入固定资产 查看全部回复
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需要开票 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
按照实际支付的金额 借:管理费用 dai:银行存款 如果到时候抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目) dai:管理费用 查看全部回复
之前付给个人垫付的钱怎么做账的呢 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
就是办公室是购进的是么,计入固定资产 查看全部回复
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公众号:会计宝
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