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答疑老师:大宁老师
根据实际收到的发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 dai:原材料 根据发票入账 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应付账款等科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
属于收款,确认收入(开票或者达到收入确认条件的时候)才做收入 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
原路冲减之前的计提跟缴纳的分录 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果进项发票不够的话,就要控制销售发票的开具 查看全部回复
如果是一般纳税人 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢”dai:库存商品-某商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 如果管理不善 借管理费用 dai待处理财产损溢 如果是意外,借营业外支出 dai待处理财产损溢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个冲销对了 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是的,如果收入中有未开具发票的,也包含未开票收入 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
计提工资的分录的借方和dai方是反的 查看全部回复
答疑老师:小米
说的是核算口径么 查看全部回复
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答疑老师:patience
普票可以入账抵减企业所得税 查看全部回复
答疑老师:易老师
6个月 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
属于商业 查看全部回复
答疑老师:高老师
借预付帐款等 dai银行存款等 同时三方签订代付款协议,证明是代你司付款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
先计入应交税费--待认证进项税额科目 查看全部回复
答疑老师:木言
问题描述得不是很清晰。为什么做进项税转出?这个月又开了对应的票是你们对外开还是别人开给你们? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以的 查看全部回复
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
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单位是什么性质的呢 查看全部回复
还没结账的话,补制单记账就行了 查看全部回复
红冲做错的分录,按正确的做分录就好 查看全部回复
公众号:会计宝
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