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答疑老师:高老师
借:其他应收款-应收补贴款 dai:应交税费-应交增值税(出口退税) 借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) dai:应交税费-应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时 借:银行存款 dai:其他应收款-应收补贴款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
你们是买来销售的吗? 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,一般固定资产是按照原值的5%计提残值,如果设备已经折旧已经提完了,净值等于预先计算的残值了,就算固定资产还在使用,也不需要再继续计提折旧了,余下的净值就直接留在账面上,等做固定资产清理的时候可以再结转 查看全部回复
答疑老师:清岚
母公司不会转款了吗? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以这样来理解 ;收回已作坏账转销的应收账款,意思就是之前企业已经按坏账注销的应收账款,后来又被企业给收回来了。 查看全部回复
答疑老师:patience
是直接投入生产的原材料么,借 生产成本 查看全部回复
答疑老师:王佳丽
和你们主营业务收入直接相关的吗 查看全部回复
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简易计税项目预缴的税款可以在一般计税项目增值税应纳税额中抵减。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
开票了把之前确认收入的冲红 查看全部回复
科目设置好,其他的别录入错了就行 查看全部回复
首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
啥意思是睡眠账户吗? 查看全部回复
计提工资,借:管理费用/销售费用等(根据员工部门)15000 dai:应付职工薪酬—工资(9月应发)15000 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
稍等 查看全部回复
不开发票的属于无票收入,应据实申报缴税 查看全部回复
答疑老师:杨老师
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
答疑老师:许老师
之前暂估分录怎么做的呢? 查看全部回复
执行什么会计制度? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
接待客人发生的住宿费应该计入业务招待费 查看全部回复
借 管理费用/销售费用-通讯费 dai 银行存款/现金 查看全部回复
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公众号:会计宝
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