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答疑老师:高老师
计入其他应付款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
您好,具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
分析增长额,增长率,增长的原因 查看全部回复
收款的分润计入主营业务收入,一些机器设备可以计入主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:许老师
要求他们开具发票 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学,应计入成本 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果之前转款时记账为借:销售费用 dai:银行存款 现在收回多的转款 借;银行存款15354 借:销售费用-15354 查看全部回复
月底暂估入帐,次月初红冲暂估 查看全部回复
答疑老师:杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(公司承担) 应付职工薪酬--社保费(含个人承担和个税) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应付款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应付款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
是自己企业么,要检查下税务申报情况,是否有未申报情况,科目余额要核对, 查看全部回复
答疑老师:木言
当月原料暂估入库,次月冲红,按发票蓝字入账 查看全部回复
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所做的会计科目要与原始单据相符 查看全部回复
答疑老师:andy老师
收到 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以 查看全部回复
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
可以先转入固定资产清理,然后做营业外支出处理 查看全部回复
答疑老师:甘老师
这个一般都是这样操作的 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
有收入成本费就需要结转。 查看全部回复
做财务费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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