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答疑老师:高老师
小规模纳税人有减免税,如果季度符合减免税,这部分转营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
1月份冲销原分录,取得正确发票后重新入账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
做暂估入账,但是汇算清缴前要收回发票,否则计提的相关折旧不能税前扣除,汇算清缴要调整 查看全部回复
答疑老师:小小
收到时:借:银行存款 4000 dai:其他应付款4000 付工资时:借:其他应付款 4000元,dai:银行存款4000 查看全部回复
答疑老师:易老师
直线法 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 我们正常作账就可以。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
销售货物在先,收款在后 查看全部回复
答疑老师:andy老师
一般专票可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你们单位是销售衣服? 查看全部回复
达到预定可使用状态就需要入账,次月计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,是你们购货中的运费吗?还是销售的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
调账 查看全部回复
答疑老师:甘老师
房产税和土地使用税是产权人承担的,你们只是租赁,不用缴纳呀 查看全部回复
答疑老师:谭老师
请问你是什么行业? 查看全部回复
一、会计记账处理 1.?计提奖励时(假设代理商完成20台销售): 借:销售费用——销售返利(或佣金) 10万元 dai:应付账款——代理商 10万元 ? 2.?实际支付奖励时: 借:应付账款——代理商 10万元 dai:银行存款 10万元 查看全部回复
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您好,可以的,比如说提供服务往往没有成本 查看全部回复
做一笔调整凭证就行 查看全部回复
答疑老师:patience
你首先要查为什么去年年底银行余额跟账面数对不上,查到原因后调账。录银行账必须按照银行回单上的数填。 查看全部回复
贴现时这样做,对的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
科目大同小异 查看全部回复
公众号:会计宝
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