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答疑老师:andy老师
汇兑损益的计算可能存在误差(例如汇率使用不一致),导致本位币余额未完全调整为零。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你们是开票方是吗? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:银行存款dai:固定资产清理 查看全部回复
答疑老师:甘老师
看是否符合你们内部的资产管理办法要求 查看全部回复
根据领用材料用途分别计入生产成本或者管理费用等科目 查看全部回复
答疑老师:patience
只要正常的入收入交税,没问题的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借:营业税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
要求他们开具发票 查看全部回复
答疑老师:谭老师
已提足折旧帐面上可以不管了 查看全部回复
答疑老师:李可可
滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
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是无偿的么 查看全部回复
答疑老师:清岚
如果之前转款时记账为借:销售费用 dai:银行存款 现在收回多的转款 借;银行存款15354 借:销售费用-15354 查看全部回复
收费的分录 借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
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什么东西放长摊? 查看全部回复
答疑老师:Leaf
不可以 查看全部回复
答疑老师:归老师
摘要写 更正**号凭证 科目调整 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,您的意思是从其他应付款,调整到应付职工薪酬里面是吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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