登录/注册
答疑老师:王苗苗老师
分立减资应冲减实收资本及对应的资产。 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4548 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
厂房如果是自己的,装修金额比较大,计入固定资产,如果不是计入长期待摊费用,后期摊销 查看全部回复
可以的 查看全部回复
浏览:4547 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
要求他们开具发票 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借银行存款dai应收帐款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
会计按照权责发生制做账,属于当期的成本费用的,做到当期 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
啥意思 查看全部回复
浏览:4546 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
如是现金收款式 借现金 dai应收帐款等 然后现金存银行公户 查看全部回复
浏览:4545 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
固定资产需要补记账 借:固定资产5000 其他应付款5000 dai:银行存款10000 查看全部回复
答疑老师:patience
是企业财产保险费么,计入管理费用 查看全部回复
可以多进多出 查看全部回复
浏览:4544 0赞 0评论 收藏
计入业务招待费 查看全部回复
浏览:4543 0赞 0评论 收藏
你们公司需要先向他个人购入专利 查看全部回复
答疑老师:小小
可以记入低值易耗品,或职工福利费 查看全部回复
进管理费用 查看全部回复
答疑老师:绾绾
次月红冲金额用负数,-45000 查看全部回复
答疑老师:归老师
账务处理上没有什么差别 都是折扣后的金额入账! 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 我们付出去的备用金是其他应收款。 查看全部回复
浏览:4541 0赞 0评论 收藏
开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 作废发票 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费应交增值税销项税额(红字) 重新开 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收到货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
不会呀 查看全部回复
浏览:4540 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载