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答疑老师:杨老师.
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
专利申请费先计入预付账款,等专利申请下来一起计入无形资产 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是7月份还是8月份? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个业务相当于你们自行购买原材料加工产品之后再出售 查看全部回复
答疑老师:颜老师
虽然楼房的房产权属关联公司名下,但如果学校是该楼房的实际使用者和管理者,且学校与关联公司之间存在明确的资产使用协议或租赁协议,学校可能有权对该楼房进行会计处理,包括折旧 查看全部回复
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答疑老师:patience
是业务向公司预支借款了么 查看全部回复
你们是收票方还是? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
您好,具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
存货盘盈 :借:库存商品 dai:待处理财产损益 查看全部回复
收货款时怎么做账的 查看全部回复
答疑老师:清岚
第一个 每月600 第二个每月200 借:管理费用等 dai:预付账款等 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
答疑老师:小小
你现在截图是截的8月份的账期吗? 查看全部回复
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正常记账,所得税纳税调整 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
亲,计入营业外收入 查看全部回复
批准前: 借:原材料等 dai:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 批准后: 借:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
前面1-2月份的账时每个月计提7000元工资,借:管理费用/销售费用 7000 dai:应付职工薪酬 7000 3月份发放工资时,借:应付职工薪酬14000 dai:银行存款,税务申报时,1、2月工资的所属期正常申报工资薪金7000元 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是要缴税的还是免缴增值税的? 查看全部回复
公众号:会计宝
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