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老师您好,想问一下之前会计在做账时所有的暂估都是做的借管理费用,贷其他应付款。现在有个新单位,只有收入和购入库存,没有费用的产生之前的会计上月做了一笔暂估,但这个月有多余的进项是成本票,这个怎么冲销#其他行业#
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我们是一家商贸公司,负责销售成品,我们5月份呢,销售了商品,开了销售发票,货是由厂家直发的,厂家6月份才给我们开了部分进项发票,我5月无库存,有销售收入,怎么确认收入,怎么结转成本#其他行业#
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老师,我想请教一下,24年暂估的应付账款和应付职工薪酬,25年汇算清缴调增了,公司是小企业会计准则,我25年做分录 借 应付账款 应付职工薪酬 贷利润分配 这样做对吗?为啥这样做完我的报表勾稽不对呢?#其他行业#
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