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答疑老师:哈哈老师
你好,这个差额用财务费用-汇兑损益来调整就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
借相关的会计科目 借应交税费一应交增值税一进 dai应付账款 借预付账款7500 dai银行存款7500 借预付账款1400 dai银行存款1400 借应付账款 dai预付账款7500+1400 dai银行存款3500 查看全部回复
您好,装修补贴,咋形成了设备呢? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你们是甘肃xx公司? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
期末结存什么数据呢 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
记其他收益或营业外收入 查看全部回复
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意思是只要C有实缴金额150万 查看全部回复
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你好,你的意思是不应该有销项税额是吧? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,调整什么科目呢 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 你说的是工程款吗? 查看全部回复
利润分配-未分配利润吗 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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您好,您是怎么做账的呢 查看全部回复
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金额较小,则直接调整固定资产原值,不追溯,只调整以后年度折旧。 查看全部回复
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之前的租金有计提么,还有之前的应付的水费有计提么,这两个科目互冲即可 查看全部回复
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您好,你指的是哪里的呢? 查看全部回复
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管理费用-其他 查看全部回复
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意思是甲乙间的业务 查看全部回复
为什么会有差异 查看全部回复
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你好同学,原则上还要计入今年 查看全部回复
公众号:会计宝
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