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答疑老师:哈哈老师
你好,这种钱只能先计入到其他应付款,后面再转营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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一、工资薪金计提 核心目的:确认当期人工成本,次月发放。 - 分录: 借:管理费用/销售费用/生产成本等(按部门归属) dai:应付职工薪酬-工资 ? - 同时计提社保、公积金单位部分: 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 应付职工薪酬-住房公积金(单位部分) 二、税费计提 1.?增值税附加税(城建税、教育费附加等) ? - 分录: 借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育附加 ? 2.?企业所得税(季度预缴时每月计提) ? - 分录: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 三、折旧与摊销 1.?固定资产折旧 ? - 分录: 借:管理费用/销售费用/制造费用等(按使用部门) dai:累计折旧 ? 2.?无形资产摊销 ? - 分录: 借:管理费用/销售费用等 dai:累计摊销 四、费用类计提 1.?租金计提(如按月分摊全年房租) ? - 分录: 借:管理费用/销售费用等 dai:其他应付款/预付账款(根据预付情况) ? 2.?利息费用(应付未付的借款利息) ? - 分录: 借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
嗯,采用的什么会计准则 查看全部回复
上个月给工资表给员工多扣了个税,发放工资分录是不是dai应交税费-个税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是装饰办公室用的话计入管理费用-办公费 查看全部回复
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答疑老师:李可可
原材料收到了么,入库了吗 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学如果你以前做过工程款,这个冲掉,原来分录红字,如果没做过,直接按冲减后金额算 查看全部回复
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你好,先收到钱记入到预收账款,等月底开票的时候再冲预收账款就成了 查看全部回复
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企业租赁房屋是作为办公用的吗 查看全部回复
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如何发现需要调整,这个是以前年度损益调整科目结转到未分配利润 查看全部回复
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制造费用属于成本类科目 查看全部回复
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把个人部分的社保转给部分负责人? 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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是销售方还是购买方? 查看全部回复
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不是的,资产类的科目可以对应负债也可以对应权益 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
可以正常入账的 查看全部回复
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答疑老师:小米
如果这笔备付金是暂时收到的款项,后续可能会用于其他用途(如退还或用于特定结算),则应计入“其他应付款”科目 查看全部回复
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从财政拨回3万,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入;预算会计,借 资金结存 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
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入库单是购入价 出库单是销售价 查看全部回复
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公众号:会计宝
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