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答疑老师:哈哈老师
您好,如果预付款,先计入预付账款,等发票来了转固定资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
跨年了吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
以系统为准,多了几分钱,通过营业外支出处理 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:应付职工薪酬4000 dai:银行存款等4000 查看全部回复
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收到款时 借银行存款 dai其他应付款-财政返还款 支付时 借其他应付款-财政返还款 dai营业外收入 银行存款 查看全部回复
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您好,有什么问题,看能否帮您解决呢 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
就是入库和付款不是同一个时间点是嘛 查看全部回复
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答疑老师:patience
扣个人部分么 查看全部回复
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你好,请问你有什么问题? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
600作为备用金挂往来(其他应收款),待个人用发票来报销时冲减其他应收款 查看全部回复
你能具体介绍下什么问题吗 查看全部回复
填资产负债表里面的资产总额 查看全部回复
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答疑老师:木言
银行回单就可以了 查看全部回复
基本完成到预定可使用状态就可以转入固定资产并提取折旧 查看全部回复
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你们是合并报表发生了逆流交易吗? 查看全部回复
给别人赠送冷饮计入业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:清岚
一般是不允许超中标价 查看全部回复
答疑老师:易老师
收到社保打到公司款时候借银行存款dai其他应付款生育津贴某人。支付职工时候借其他应付款生育津贴某人dai银行存款 查看全部回复
您好,您之前做账的时候是怎么做的呢? 查看全部回复
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你好,缴纳个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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