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答疑老师:高老师
你好,你对照下这个 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:梦梦老师
你好 印花税看合同,合同上如果分别注明货款税款,那就按不含税货款计算,如果未分别注明,就按你上边的公式 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
符合上面的业务,可以采用简易计税 查看全部回复
答疑老师:易老师
有的人其他应收跟其他应付混淆用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没事,只要是说能看清楚就问题不大 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
不交 查看全部回复
销项一进项发票÷(1十税率)x税率=应交纳增值税 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
需要在销项税额和进项税额那个表看 查看全部回复
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答疑老师:许老师
在本季度调整成正确的数据或者更正之前的报表 查看全部回复
答疑老师:杨老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
利润应为正数,负数即为亏损 查看全部回复
返还是工会返还的 查看全部回复
平时单位预扣预缴个税 查看全部回复
对方开红字信息表的时候实际认证了没有 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有的 查看全部回复
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
这种情况即使是零申报也是需要申报完成之后才能注销税务登记的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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