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答疑老师:小小
这个表应该是自动生成的 查看全部回复
问答已结束!
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现在有一个新的政策,企业所得税纳税额度100到300万之内,是按25%计征,并按20%征收率征收 查看全部回复
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答疑老师:许老师
在纳税调增表格“其他栏调增相应的金额”,使应纳税额刚好等于零就好 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般有增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,水利建设基金,工会经费,印花税,企业所得税等,具体要看公司行业,比如广告公司还会核定文化建设费等。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
举例:某企业当年实现销售收入20000万元,发生的与企业生产经营活动有关的业务招待费200万元。 企业所得税法实施条例第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。由于200×60%=120(万元)大于20000×5‰=100(万元),所以只能在税前扣除100万元。 税会差异就是200-100=100万元 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:高老师
季初是12月份 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
稍等,我看下数据 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
第一种财务可能都不知道面临的风险,第二种就是迫不得已 查看全部回复
主表报存后再点开 107040表看下 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以的同学 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
利润表的收入、成本和利润总额是和企业所得税数据一致的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
跟有收入一样的填报,只是填报账上有的数据 查看全部回复
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答疑老师:木言
季度缴纳所得税和汇算清缴没有关系,汇算清缴是汇算上一年度的 查看全部回复
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这个没有影响的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
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更正18年申报表 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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