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答疑老师:木言
这是要退税1分钱,建议你们调成正数吧,不然退一分钱还不够你们跑手续的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:微尘
您说的是企业所得税的纳税申报表吗 查看全部回复
答疑老师:孙老师
是按照利润总额*适用税率计算 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个该补税就是得补税的,不是随便调整的 查看全部回复
答疑老师:小小
确定回不来的话,做汇算清缴的时候调整应纳税所得额 查看全部回复
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您 是说申报年度申报表吗? 查看全部回复
答疑老师:高老师
能 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般企业一般填本年累计数就是1-9 查看全部回复
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答疑老师:许老师
能把表格截图发一下吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
平时季度的时候是预缴,汇算清缴时候如果不符合小微企业,就补交企业所得税 查看全部回复
答疑老师:夏老师
没有关联方,这个可以不填。 查看全部回复
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您好,税负并没有一个准确的数值的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
职工培训费属于职工教育经费,再不超过全年工资总额8%的情况下,可以在所得税税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:patience
你填过纳税调整明细表后,要回到主表,刷新 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们公司有没固定资产折旧明细表、 查看全部回复
走营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
没有收入,营业收入填0,成本填0 查看全部回复
你好,是按照冲减之后的数计提 查看全部回复
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