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答疑老师:李伟老师
企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
行程单也可以做账 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
正常的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
2022年1月1日 查看全部回复
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您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
季报,不需要 只需要写收入 成本 利润就可以 查看全部回复
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那就多入一些白条,把没有取得发票的进行调增 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
卖?还是送? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
企业所得税年报申报表 查看全部回复
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答疑老师:小小
一般来说,不会有太大的风险,但是也不确定 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果你说的是企业所得税季报,这个数据是填到利润表的 查看全部回复
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这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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答疑老师:清岚
GP缴纳个税 查看全部回复
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你需要给对方开房租发票,具体要看房子是股东个人的还是股东单位的 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意1: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 注意2: 对固定业户按月适用起征点,自然人按次适用起征点。所以,自然人提供服务、销售货物或者无形资产,每次超过500元就不适用凭收据入账了。 查看全部回复
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您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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