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答疑老师:哈哈老师
您好,是这个意思,就是分别按照应纳税所得额的25% 和50%计税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
通常大家所说的用税负来计算推算就是用销售收入乘以税负率等于准备缴纳的税额,但是你这个表上写的税负1.5,但是乘出来不是表上的数,你用电脑打开表格看看这个所得税计算的公式就能看到计算过程也就会知道计算原理 查看全部回复
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答疑老师:小小
税收金额是指可以税前扣除的金额,如果都可以税前扣除就和账载金额一致 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般需要申请退税的,如果不想退税可以更正申报 查看全部回复
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答疑老师:史磊
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
不用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以的 查看全部回复
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根据所得税税前扣除规定填写A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
您好,有关联关系的企业要填报表一,有关联关系但没有发生关联交易的,表二至表七要逐个空表保存(表二最后保存)才能提交“正式申报”。 查看全部回复
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你们收入开票开普票还是专票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,全额 查看全部回复
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答疑老师:归老师
不是 是应纳税所得额*适用税率 查看全部回复
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您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不是的,贵企业有关联企业并且存在关联交易的情况下需要填写 查看全部回复
增值税、企业所得税、附加税费 查看全部回复
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先根据上面的关系提示,检查下数据是否正确 查看全部回复
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答疑老师:patience
税法上规定(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年 查看全部回复
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在年底入账了,就把原值写上,折旧额不写就行 查看全部回复
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公众号:会计宝
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