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答疑老师:哈哈老师
一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:石老师
一份合同签的有销售货物和提供服务,要分别核算,根据实际发生额确认各自销售额 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般不可以的,如果开具3%税务局会要求提供说明 查看全部回复
有问题 查看全部回复
答疑老师:夏老师
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不一样 查看全部回复
答疑老师:高老师
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答疑老师:微尘
电子口岸 查看全部回复
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你好,确认下是否有无票收入 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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你好,最好分开 查看全部回复
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是的就按照13%开票 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
为什么不一样呢,进销存录入时不是根据采购单录入的么 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
无论小规模还是一般纳税人专票和普票的开具金额都是分开填写的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
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答疑老师:Angel老师
你是员工,用你的名义代开成本票,当然不可以。 查看全部回复
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如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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