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答疑老师:哈哈老师
你们在报税的时候要在附表二里面把税额填写在进项税额转出里面 查看全部回复
问答已结束!
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一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
金税盘开票,技术服务费编码3040102 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
答疑老师:易老师
不超过500是支付自然人,个体户本来就具备开票资格 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
税率是一样的吗 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,这个要看是退什么税?还要看是什么情况下的退税? 查看全部回复
答疑老师:绾绾
红字发票是销售方开的 查看全部回复
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如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
可以个人名义去开票 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你看一下我的信息模块税种核定,增值税及附加税的申报期限 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要的,向银行索取发票。 查看全部回复
增值税申报表么,280抵减增值税了么 查看全部回复
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现在是15万元标准 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
税务局提供的税务uk和u盘差不多 查看全部回复
是的,需要申报 查看全部回复
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发看看是单位没写吗 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
有可能是之前进项加计递减的原因,税务局就是让你把这个留底给冲掉,在报表上不要有留底存在 查看全部回复
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答疑老师:橘子
现在没有时间限制了 查看全部回复
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宠物饲料产品不属于免征增值税的饲料 查看全部回复
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公众号:会计宝
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