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答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
咱是工商变更了么?是这样的情况下,税务是可以正常申报的 查看全部回复
答疑老师:孙老师
正常情况下,做了更正申报,下月的累计数是可以更正的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
税法上没有规定开票人和复核人不能是同一个人,可以是同一个人。但是目前网上很多人说不能是一个人,所以很多不懂的会计可能会拒收这样的发票 查看全部回复
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答疑老师:patience
小规模一个月开专票的金额没有特别规定,但是小规模纳税人连续12个月或累计4个季度销售额超过500万元,必须登记为一般纳税人。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
这个是系统待升级或者其他方面的原因,可以不必理会 查看全部回复
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答疑老师:归老师
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
退税率13%的可以办理退税,相当于这个货物增值税税率是0,开普通发票出去即可 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
《增值税暂行条例》规定,销售货物或者应税劳务,增值税纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 《企业会计准则》规定,销售商品采用预收款方式的,在发出商品时确认收入,预收的货款应确认为负债。 因此,先开具发票的,即发生增值税纳税义务,但发出商品时再确认会计收入。会计处理如下: 开票时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 预收账款 货物发出时: 借:预收账款 dai:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
营业外收入,交增值税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
现在北京地区核税种在电子税务局就可以了,不用再去税局现场了。至于您当地是否可以,您还得和当地税局沟通一下,如果您需要去现场核定税种的话,也就是带着公章,发票章,人名章,营业执照副本,法人,经办人的身份证就应该差不多了。 查看全部回复
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答疑老师:Yan
如果开具发票,是否需要交税要看情况,如果承租人是公司,要求开具专票,需要缴纳增值税。如果是普票,月不超15万,免增值税 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
建议写正确的信息 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你是问它属于增值税什么大类吗? 查看全部回复
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2019年4月1日起,增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是的,备注栏有字数限制 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
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税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
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