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答疑老师:税务师晓雨
你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果这个月没有专票进来的话,影响不大,下个月及时去升级就好 查看全部回复
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答疑老师:高老师
开专票填 查看全部回复
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答疑老师:李力
自产的吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
含税销售额=(本期应交增值税+进项税额)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
发票实际名称要与实际支出项目一致 查看全部回复
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答疑老师:微尘
根据实际业务,一般是现代服务文化创意服务 查看全部回复
答疑老师:甘老师
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你是唯一套吗,住宅还是非住宅,几年了 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
税务UK的开具的发票怎么会查询不到,你点击下发票修复试试看,开红字是需要输入原来的蓝字信息 你开的票当时没有打印出来么? 查看全部回复
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企业符合留底退税政策的,留抵税都可以申请退税 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以选其他 查看全部回复
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你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 请问你们是销售充电桩同时提供提供安装服务,还是专门提供安装服务? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以开票 查看全部回复
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转一般纳税人税率就变了,之前没有确认收入的,尽量确认收入,否则后面会比较麻烦 查看全部回复
如果单位在无需办理税务登记的自然人处花费500以下的注明身份证,支出项目的收据可以扣除 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
广告制作是6% 安装是13% 查看全部回复
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都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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