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答疑老师:patience
不行,电动三轮车属于货物不属于服务,税收赋码是10904130204 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
会计入账是按照折扣后的金额作为进货成本,如果折扣后的金额是10元,卖20元,不算低开 查看全部回复
答疑老师:高老师
与植物或者农作物中提取的是9%,研发的那种合成的就是13%,对照下你的实际业务 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
只要当前版本没有作废可以一直用 查看全部回复
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开红字发票红冲,再按正确的开具发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
,对于个人出租住房增值税税率5%,减按1.5%计征 查看全部回复
答疑老师:杨老师
1. 购买方未做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“未做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“未开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(销售方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 2. 购买方已做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“已做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“已开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(购买方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
按照发票含税价/1.13*0.13 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果经营范围有国内道理运输服务是可以的 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
增值税按5%征收率计算应纳税额,从2021年4月1日期如果月租金收入未超过15万元的免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
是的,收购发票是自己开给自己的,所以要加盖购买方的发票专用章的。 查看全部回复
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用于集体福利,个人消费的项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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*文化服务*活动组织服务 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
可以多缴税,但是别财务造假就可以 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,请问总机构和分支机构在同一县(市)的? 查看全部回复
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如果这个月没有专票进来的话,影响不大,下个月及时去升级就好 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
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如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
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