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答疑老师:夏老师
可以。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:微尘
根据实际业务,一般是现代服务文化创意服务 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 增值税=13-6=7 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,可以从两方面进行筹划: 1.企业直接从业务的根本来解决成本发票的问题。没有成本发票,无外乎就是没办法从合作方或是供应商处获得,那只要企业从供应商处获取发票,那就可以很好的解决这方面的问题, 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
*文化服务*活动组织服务 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
5%是差额征税的吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
增值税按5%征收率计算应纳税额,从2021年4月1日期如果月租金收入未超过15万元的免征增值税 查看全部回复
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企业符合留底退税政策的,留抵税都可以申请退税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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是抵扣增值税么,取得专票,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的不得抵扣;用于应税项目的可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:归老师
劳务 13的税率~ 查看全部回复
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真实业务可以开,增值税是1% 查看全部回复
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一般按照服务费开票 查看全部回复
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答疑老师:小黑
能抵一个点的进项 查看全部回复
只涉及退货部分金额 查看全部回复
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你是在电子税务局开的发票,勾选的进项票么 查看全部回复
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具体业务是什么?谁跟谁的业务?合同怎么签订的? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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