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答疑老师:易老师
可以开票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
需要先申报成功才能清卡 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
营业外收入,交增值税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
看你用于什么项目 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 增值税=13-6=7 查看全部回复
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用于集体福利,个人消费的项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
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如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
不含税收入刚好45万不用缴纳增值税,但是企业盈利要交企业所得税。最好不要顶格开,容易引起税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以继续加计抵减 不用调账 查看全部回复
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自己开出去的发票在开票系统里面查看 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果维修保养是13%,如果比如洗车,汽车美容等是6% 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。税负=应交增值税/不含税收入。进销=销项-上期留抵+进项转出-不含税收入*税负 查看全部回复
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可以多缴税,但是别财务造假就可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
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这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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只要当前版本没有作废可以一直用 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
不含税销售额对不上吗 查看全部回复
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