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答疑老师:小妮老师
他们这是打印错票面了,你们可以入账但是不能税前扣除 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,更改了管理员,密码也要更。联系开票软件公司 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
根据当地的要求 一般是不用的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
按实际的收款金额开具 查看全部回复
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你好,你对照下 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你的勾选平台上显示的未认证的发票是吗? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
交的税会多一点 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:patience
开票的实质是有经营业务发生 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
对,只能红冲,不能作废 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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选择第二种 将100万作为培训费 剩余的作为福利费。原因:先用工资总额算出可扣除的福利费 2280*0.14=319.2万元 超过部分不能扣除的 如果作为培训费 职工教育经费允许扣除2280*0.08=182.4万 因此100万培训费可全额扣除 福利费可全额扣除,减少所得税12.12万 查看全部回复
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开3%现在也是可以的 查看全部回复
先报税清卡再领发票 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
不含税价为40742÷(1+13%)=36054.87元,税额4687.13元。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
公众号:会计宝
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