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答疑老师:安叔老师
不含税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
你开票时,不含税金额按合同上输入 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
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答疑老师:高老师
进项税合计数与分类前的进项税数据一致就好 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,是电子发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般纳税人取得小规模开具的1%的农产品专票,可以按照9%抵扣 查看全部回复
担保费属于“金融服务” 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
销售二手设备,开固定资产 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
增值税发票跨年可以红冲。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
符合条件的可以 查看全部回复
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答疑老师:归老师
根据当地的要求 一般是不用的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
开票金额÷1.13x0.13一2050.36 查看全部回复
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可以,但是需要咨询一下当地税局,该复印件能不能作为税前扣除的凭证,因为每个地方的要求可能不同。 查看全部回复
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严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
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这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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