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答疑老师:甘老师
跨年发票开错,可以退回叫对方开红字发票,然后开正确的发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
不是看销售额多少,是看销项税额和进项税额多少,进项税额比销项税额多就不需要交增值税 查看全部回复
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对,报税之前认证进项就行 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
办理了税务登记的单位都需要申报税,至于是否需要缴税,需要计算 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对的同学,都记入办公费 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
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这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你开的发票没有问题,如果别人说错了,你可以沟通。如果客户非要按照他们错误的开,你也可以开 查看全部回复
对的当期的留抵数体现在上期留抵这栏 查看全部回复
答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不能作废,只能红冲 查看全部回复
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可以是实际经营地址 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
留底税额是多少 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
不用 查看全部回复
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是的,开错需要重新开 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
小规模纳税人开食品,有的食品是免税的,就开免税。其他的一般都开1%的发票 查看全部回复
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你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
销项一进项发票÷(1十税率)x税率=应交纳增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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