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答疑老师:王苗苗老师
还能开多少增值税,这个说法是不专业的:1、按照税法发生增值税纳税义务,都应该开具增值税发票。2、错误说法:很多人认为销项-进项必须小于等于0,这样才能不缴税,或者按照税负去倒推能开多少销项。如果公司的需要开的发票远超过这个数据,那么未开的发票将会越来越多,最后无法处理。3、要不要开票,有时还取决于客户,例如不开发票不打款,你怎么处理? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
本年数据 查看全部回复
答疑老师:小小
如果您是属于盈利性机构的话,是计提,然后转到营业外收入 查看全部回复
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1、开票前和对方确认开票的类型,2、根据自己公司的发票管理制度 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
你看一下增值税申报表主表的15栏 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
月份填错了,那你申报成功了吗?一般所属日期错误,文件名称不正确,会申报不成功的。只能修改所属日期后重新申报。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
服务费的话一般纳税人6% 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
什么意思?230是含税还是不含税金额?不含税金额这样填上就行,如果是含税金额要换算成不含税金额填 查看全部回复
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电子税务局-发票模块申请发票,然后带盘大厅领取或者网上选择邮寄发票 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你开的发票没有问题,如果别人说错了,你可以沟通。如果客户非要按照他们错误的开,你也可以开 查看全部回复
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目前是以报税的收入为主 查看全部回复
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符合简易征收项目的可以 查看全部回复
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登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
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按照合同明细开 查看全部回复
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
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可以,在税务申报表附表二中填写转出的金额及税额即可 查看全部回复
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如果开的都是普票的话,就是对的 查看全部回复
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