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答疑老师:孙老师
你好,需要开发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
正规的方式是需要按照实际销售的去开票的,多开的应该红冲。 如果以后还有合作,那么也可以等再次进货去冲减 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
答疑老师:绾绾
税局没有明确规定发票开票人、复核人不可以是同一个人 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,报税之前认证进项就行 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,税局大厅验旧带作废发票,网上验旧需要上传 查看全部回复
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你好,如果是普票只能从帐上查找,如果是专票可以从增值税发票服务平台上看下 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以,在税务申报表附表二中填写转出的金额及税额即可 查看全部回复
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你好,更改了管理员,密码也要更。联系开票软件公司 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
旅游服务发票 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
不含税价为40742÷(1+13%)=36054.87元,税额4687.13元。 查看全部回复
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应交税费应交增值税一般是小规模用的 查看全部回复
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你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
销售二手设备,开固定资产 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
登陆电子税局,点击发票核定,然后填写信息申请。每个地方电子税局可能有差异,你可以打当地12366问问 查看全部回复
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
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申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
不算,你们以差价确认收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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