正在加载...A公司支付一笔办公费。但是后面发现不应该是由A公司支付,而是B公司支付。因此需要冲销掉原在A公司的账 原做账: 借:管理费用 141 贷:其他应付款 141 借:其他应付款 141 贷银行存款-基本户 141 后面在系统做冲销: 借:管理费用 -141 贷:其他应付款 -141 借:其他应付款 -141 贷:银行存款 -141 当员工把钱转回A公司收入户后 公司该如何做账呢? 是否是: 借:银行存款 141 借:管理费用 -141 请老师帮忙解答#出纳#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
税控盘280全额抵扣分录结转怎么做?#出纳#
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其他应付是负的一百多万,怎么处理,第一季度纯暂估,第二季度要冲红吗#出纳#
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我今年本科会计专业刚毕业,之前能也没有实习经历,我也没有会计证,我这周面试了一个小私企出纳的岗位,他们录用我了,但是我在纠结去不去,我想咨询的是,按照我这个情况,1.出纳转会计容易么?2.我要先考会计证直接面试会计岗,还是我先干出纳,一边工作一遍考证呢?#出纳#
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