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答疑老师:wam
发票与税务局不一致,可以问一下税务局。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
借:销售费用 dai:钱 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
合理地组织会计核算形式是做好会计工作的一个重要条件,对于保证会计工作质量,提高会计工作效率,正确、及时地编制会计报表,满足相关会计信息使用者的需求具有重要意义;同时,合理的会计核算形式能将企业的会计核算工作组织成既有分离又有协作的有机整体,将各个会计核算岗位的工作有效地组织起来,即减少了会计人员的工作量,节约了人力物力,又有效地提高了工作效率和质量。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是销售货物给客户开发票另外收的税点款么 查看全部回复
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答疑老师:patience
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
答疑老师:许老师
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
答疑老师:小小
答疑老师:venus老师
电子版同样具有法律效力 查看全部回复
答疑老师:易老师
红冲了 查看全部回复
答疑老师:andy老师
同一个业务吗/ 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,应收账款88140 dai,主营业务收入78000 dai,应交税费应交增值税销项税10140 查看全部回复
这个处理没有问题的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是一般纳税人么 查看全部回复
收到政府补贴记到其他收益/营业外收入 查看全部回复
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按照实际使用日期入账,无形资产可以当月开始摊销 查看全部回复
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
公众号:会计宝
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