正在加载...你好 我们租办公楼 是通过其他公司租的 甲方和乙方签订租房合同 我们公司把款项付给乙方 由他们公司付款给甲方 甲方给乙方开具发票,我们作为实际付款单位没有发票应该怎么账务处理合理#出纳#
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乙方去年给甲方开的增值税专用发票,因为一些原因甲方没入账也没抵扣,今年甲方要求乙方把票时间改到今年,乙方重新开票时系统显示红字票确认单需要甲方确认,甲方说他们没入账也没抵扣不需要确认,这是啥情况?#出纳#
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去年暂估6W,现在到了8W票,怎么做分录?小企业准则。未分配利润怎么用? 借:库存商品 60000。 贷:应付账款-暂估 60000。 借:主营业务成本 60000。 贷,库存商品 60000。#出纳#
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