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员工预支差旅费5000元,剩余2746元,已退回。花掉2254元,有发票。入账时还需要分开录入吗?(高速费473元,住宿费660元,餐饮费1121元)还是直接计入管理费用-差旅费#出纳#
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老师你好!,请问一下旅游公司计调交来地接团款项(利润收入1993.2元净额款),其中游园会活动采购的物资装备老板叫计调直接从团队应收账款扣除。意思就是垫付的费用已经给到计调了,唯一就是没有写报销单。那么今天我叫她具体的原始凭证及报销单据需要提供给我和会计审核签字,然后我给对方(杭州黄总)开具收据给但对方,请问我这样填写好的模板是否正确规范?#出纳#
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老师,公司把一台复印机租赁给客户3年,客户现在不续租了,复印机也收回了但是也没什么销售价值了,之前做账分录:借,库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额;贷:银行存款(这笔进项已抵扣),现在账务上要怎么做账?#出纳#
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老师,我有个新问题,就是关于使用权资产的折现率,我问过其他老师,他们都发的很官方,我也知道那几个方法,但是我没有实操经验,请问老师,就像我们家这种一般审计会如何选择折现率#出纳#
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