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三、四月份个税没有零申报,五月份补发了工资,前两个月的申报表是不是要修改?#出纳#
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我司寄放产品在加盟商(个体商户)门店售卖,每卖出一个产品,就以产品售价的一半作为报酬给加盟商。产品卖出去时,钱是我司统一收的,一段时间后再以现金的形式返还一半给加盟商。现在加盟商无法提供发票给我司,等于我司给加盟商的那50%报酬没有发票入账,公司不想承担这50%的所得税,有什么办法解决这种情况吗?#出纳#
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想问下汽车行业的经销商(比如4S店),会存在有库存车,超过6个月以上库龄的车卖出去会降价处理;现在要对超过6个月以上的库龄车进行计提减值(6个月~1年;1年~2年;2年~3年;3年以上)。针对不同的库龄车要怎么进行确定计提减值的原则呀?对于这个原则的确立,现在没有思路,请老师帮忙指点一下#出纳#
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我是购货方,11月认证抵扣了进项发票,12月收到了销售方的红冲的11月的发票。我12月做账要做进项税额转出的吧,还有之前的成本要不要冲销呢。 11月做账:借 主营业务收入(试剂) 应交税费(进项税额) 贷 应付账款 结转成本:借 主营业务成本 贷 主营业务收入(试剂) 想问我12月做账怎么做个完整的分录#出纳#
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有个合并报表的问题,就是A和B是非同一控制下,A收购B51%的股份,但是钱转到了老板私户,B公司账面没有任何变化。这种权益抵消是要怎么处理咧?B公司也没有做任何的账务处理,并且B这51%的股份最开始价值是500万,现在A是以1000万的钱买的,所以这中间会存在500万的差额#出纳#
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国际货运代理服务开票时,税收编码选成了304080299,是否存在风险#出纳#
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